
進(jìn)出口企業(yè),進(jìn)項稅額13%,退稅10%,進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?用不用再增值稅主表做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
答: 你好,要的,是要作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的!
更改18年10月份的增值稅,更改的是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這項,然后改了以后我們公司18年10月份的增值稅就比之前的少交了1000多,然后主表第34行本期應(yīng)補(bǔ)退稅額填應(yīng)交的稅額,還是填應(yīng)退的1000多塊錢?
答: 進(jìn)項轉(zhuǎn)出不應(yīng)該是多交稅才對 銷項-進(jìn)項+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
18年漏報了一筆無票收入49000,然后后期做留底退稅的時候多轉(zhuǎn)出了42000,現(xiàn)在我按正確的征期補(bǔ)報了增值稅,也把多申請的退回去了,我想問這多退的七千多 我應(yīng)該走哪個科目下賬????如果走進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我現(xiàn)在報表和賬上面對不上啊,帳上面多了七千多。
答: 你好;? 你什么準(zhǔn)則的; 你是跨年了退 嘛? ?

