請(qǐng)問(wèn),如果公司員工存在工資薪酬和勞務(wù)報(bào)酬,年度匯 問(wèn)
你好,是按80%計(jì)入全年收入的 答
老師,以前年度的稽查稅款,在電子稅務(wù)局怎么繳納 問(wèn)
稅局要求更正以前年度申報(bào)表嗎 答
您好請(qǐng)問(wèn)一下,殘保金填工資人數(shù),怎么填法? 問(wèn)
您好,去年的總?cè)藬?shù)/12,取整數(shù)就可以 答
老師 問(wèn)一下 我們是生產(chǎn)企業(yè) 如果做出口 問(wèn)
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 答
老師您好!我有一份發(fā)票對(duì)方公司開(kāi)錯(cuò)(沒(méi)有發(fā)生交易 問(wèn)
一開(kāi)始做了費(fèi)用的嗎 答

小規(guī)模增值稅專票代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候已經(jīng)扣了增值稅,申報(bào)增值稅報(bào)表為什么還要扣稅
答: 報(bào)表把交過(guò)的稅款填寫(xiě)上
增值稅附加申報(bào),增值稅附加申報(bào),銷項(xiàng)收入得出來(lái)的增值稅,去計(jì)算增值稅附加,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報(bào)嗎
答: 是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來(lái)計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,12月份開(kāi)具了增值稅專票,同時(shí)也收了增值稅專票,那么我在1月份申報(bào)增值稅時(shí),需要抵扣增值稅,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)專票是12月份認(rèn)證還是1月份報(bào)稅期前認(rèn)證,12月開(kāi)的銷項(xiàng)票,是必須要12月底前進(jìn)行認(rèn)證勾選,還是在1月15號(hào)報(bào)稅期前認(rèn)證勾選都是可以抵扣我12月份開(kāi)的銷項(xiàng)票的
答: 您好,是1月份報(bào)稅期前認(rèn)證,在1月15號(hào)報(bào)稅期前認(rèn)證勾選都是可以抵扣

