
我公司2017年收到對(duì)方公司開(kāi)具的增值稅轉(zhuǎn)票評(píng)估費(fèi),款已付當(dāng)月發(fā)票已認(rèn)證抵扣,2018年收到對(duì)方公司通知此筆款要退回我公司,已開(kāi)的發(fā)票現(xiàn)需開(kāi)紅字發(fā)票后在退款給我公司,老師待我公司收到紅字發(fā)票時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄。
答: 與原來(lái)相反的分錄即可
我公司2017年收到對(duì)方公司開(kāi)具的增值稅轉(zhuǎn)票評(píng)估費(fèi),款已付當(dāng)月發(fā)票已認(rèn)證抵扣,2018年收到對(duì)方公司通知此筆款要退回我公司,已開(kāi)的發(fā)票現(xiàn)需開(kāi)紅字發(fā)票后在退款給我公司,老師待我公司收到紅字發(fā)票時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄。
答: 將原分錄反沖即可,涉及損益科目的需要用以前年度損益調(diào)整科目代替。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)收到紅字發(fā)票的退稅收入(增值稅稅費(fèi)和附加稅稅費(fèi))的會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 你好,你們開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票給你退回了,增值稅附加稅是嗎。

