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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-12-14 09:20

是將原發(fā)票全額入賬后再做紅沖部分的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就行了

沉輝 追問

2023-12-14 09:25

請問進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄怎么做喃  之前這張發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了

東老師 解答

2023-12-14 09:26

那你這個(gè)具體是什么發(fā)票呢,你得把這張發(fā)票先做賬了才行

沉輝 追問

2023-12-14 09:44

老師 因?yàn)檫@張發(fā)票去年就抵扣了但是沒入賬  這個(gè)稅額該如何處理喃

東老師 解答

2023-12-14 09:44

你第一種情況可以先把去年的發(fā)票做賬了,然后再做轉(zhuǎn)出

沉輝 追問

2023-12-14 09:56

老師 這個(gè)發(fā)票是買固定資產(chǎn)的
現(xiàn)在入賬分錄就是
借:應(yīng)付暫估  借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)付賬款
對(duì)嗎?

東老師 解答

2023-12-14 09:57

對(duì)的,沒錯(cuò),是這么做賬的

沉輝 追問

2023-12-14 10:02

那進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是怎么做分錄喃

東老師 解答

2023-12-14 10:03

借,固定資產(chǎn)貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

沉輝 追問

2023-12-14 10:22

分錄是不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)

東老師 解答

2023-12-14 10:22

那就得看你平時(shí)增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的才能決定了

沉輝 追問

2023-12-14 10:29

平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)是 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

東老師 解答

2023-12-14 10:29

那沒事兒的,就是這么做的

沉輝 追問

2023-12-14 10:32

好的
謝謝老師

東老師 解答

2023-12-14 10:33

不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!

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相關(guān)問題討論
你好!要看是什么原因轉(zhuǎn)出
2018-03-27 16:24:30
你好,可以的,這個(gè)按普通發(fā)票入賬,不做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證的
2018-11-28 14:30:48
您好,在增值稅申報(bào)表二的中間填寫
2019-01-09 16:13:51
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額沒有轉(zhuǎn)入的說法,只有轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出通常是取得了不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了,或者購進(jìn)用于 集體福利,個(gè)人消費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2018-05-19 15:44:00
你好? 你勾選是直接按發(fā)票上面的稅額來勾選的;? ?然后你們在自己做轉(zhuǎn)出分錄? ?和 填寫附表2的轉(zhuǎn)出金額??
2021-05-07 19:40:24
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