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送心意

大衛(wèi)

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-10 16:03

你好,銷售含稅的家具,借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。當(dāng)銷售金額達(dá)到3萬(wàn)時(shí),分錄還是一樣,只是你的價(jià)格降低了

Soulmate.H 追問(wèn)

2018-03-13 13:46

如果客戶先是購(gòu)買了2萬(wàn)元,后面又買了1.5萬(wàn),可能我們就要給她打折,假如2萬(wàn)里打折,就是20000*0.97=19400元,我們只需要收客戶14400元,是不是就要先做加定的分錄,借:銀行存款  貸:預(yù)收賬款  然后再做一個(gè)之前2萬(wàn)元的沖紅?借:預(yù)收賬款  代:銀行存款,等發(fā)貨的時(shí)候再依次確認(rèn)收入?

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你好,銷售含稅的家具,借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。當(dāng)銷售金額達(dá)到3萬(wàn)時(shí),分錄還是一樣,只是你的價(jià)格降低了
2018-03-10 16:03:57
您好 請(qǐng)問(wèn)稅款可以抵扣嗎
2021-12-15 21:18:06
你好,這個(gè)分錄就是正確的
2020-07-10 13:31:38
借:原材料(或庫(kù)存商品)30000/1.17 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 30000/1.17*0.17 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款)30000
2015-10-15 18:32:30
你好;? ? 參考 :  對(duì)于正價(jià)銷售的商品按照正常銷售商品處理,計(jì)算應(yīng)繳稅費(fèi)如下:   應(yīng)交增值稅=76.05÷(1%2B17%)×17%×60=663(元)  ?。?)確認(rèn)銷售收入   借:庫(kù)存現(xiàn)金 4563     貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3900       應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 663  ?。?)結(jié)轉(zhuǎn)正價(jià)銷售商品成本   借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2520     貸:庫(kù)存商品 2520   由于本例中所贈(zèng)送的贈(zèng)品為超市提供,屬于超市的銷售行為,不屬于奶粉生產(chǎn)商的降價(jià)行為,因此必須計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額。   贈(zèng)品應(yīng)交增值稅=24.99÷(1 17%)×17%×60=217.86(元)  ?。?)贈(zèng)品的會(huì)計(jì)處理   借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 937.86     貸:庫(kù)存商品 720       應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 217.86
2022-12-29 10:44:09
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