老師,我公司給員工租宿舍,租金是年付,假如是12000元一年,是收據(jù)無(wú)發(fā)票,我這樣做做會(huì)計(jì)分錄,你看對(duì)嗎? 1. 給租房時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1000 預(yù)付賬款-房東 1100 貸:銀行存款 12000 2. 月未計(jì)提工資時(shí) 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 1000 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1000 3. 第二個(gè)月要做兩筆賬務(wù)處理 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1000 貸:預(yù)付賬款-房東 1000 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 1000 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1000
老魚(yú)翁1918
于2023-12-29 10:06 發(fā)布 ??679次瀏覽
- 送心意
東老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)付款——個(gè)人部分
貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個(gè)人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55

我是公司是船舶加工制作勞務(wù)的
2017-09-07 17:35:10

同學(xué),
你預(yù)發(fā)工資的時(shí)候是怎么做賬的?
2021-07-02 12:01:27

你好,管理費(fèi)用明細(xì)是辭退福利,應(yīng)付職工薪酬明細(xì)也是辭退福利
2018-03-02 14:42:05

你好,計(jì)提工資當(dāng)月計(jì)提就可以,分錄對(duì)的
2018-12-18 10:11:55
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