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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-01-05 17:12

同學你好
直接
借應交稅費企業(yè)所得稅
貸銀行存款

真誠 追問

2024-01-05 17:56

老師12月份應交稅費期末沒有余額,資產(chǎn)負債表應交稅費欄目填負數(shù)吧

樸老師 解答

2024-01-05 17:57

12月底要補計提的
計提了之后就沒有余額了

真誠 追問

2024-01-05 17:58

所得稅怎么還要計提

樸老師 解答

2024-01-05 17:58

肯定要計提的呀
所得稅要計提的

真誠 追問

2024-01-05 18:16

老師23年企業(yè)虧損就不用計提了吧

真誠 追問

2024-01-05 18:26

等匯算清繳是調(diào)增業(yè)務招待費遞減所得稅,4季度資產(chǎn)負債表應交稅費填負數(shù)可以吧

樸老師 解答

2024-01-05 18:35

同學你好
對的,虧損了不用計提

樸老師 解答

2024-01-05 18:35

負數(shù)可以的,退稅之后就不是了

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相關問題討論
您好 請問3月份賬上實際有利潤需要繳納企業(yè)所得稅么
2024-04-04 15:02:09
同學你好 直接 借應交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2024-01-05 17:12:01
同學你好 你要彌補虧損的哦
2020-10-22 15:12:44
您好 需要與您的領導與稅務局溝通
2020-10-22 15:02:09
你好,同學。 你預交部分你是在實際企業(yè)當?shù)亟患{的時候沖, 借:應交稅費-所得稅 貸:應交稅費-預交 銀行存款
2019-10-12 10:42:34
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