你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專票, 問(wèn)
你好,新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

請(qǐng)問(wèn)老師:查賬征收個(gè)體戶有盈利,按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅稅率已繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅,多余的凈利潤(rùn)可以直接分紅到股東賬上,不用再交20%分紅個(gè)稅了是不是?謝謝
答: 你好,是的呢,你的理解正確的呢
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶是制造業(yè),采取的是查賬征收。凈利潤(rùn)是100萬(wàn)元和120萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)分別應(yīng)該交多少個(gè)稅,謝謝?
答: 同學(xué)你好,個(gè)體戶繳納的是經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,其應(yīng)納稅所得額超過(guò)50萬(wàn)元的,適用稅率都是35%,速算扣除數(shù)為65500 所以利潤(rùn)為100萬(wàn)元時(shí) 個(gè)稅=1000000*35%-65500=28.45萬(wàn) 利潤(rùn)為120萬(wàn)時(shí) 個(gè)稅=1200000*35%-65500=35.45萬(wàn)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前的公司是核定征收的,在2019年的時(shí)候稅局把公司改為了查賬征收,現(xiàn)在凈利潤(rùn)有一千多萬(wàn)在那里,該怎么做帳,因?yàn)楝F(xiàn)在要錄2018年12月的數(shù)來(lái)錄期初,重新開(kāi)始做賬的
答: 18年的利潤(rùn)對(duì)今年的企業(yè)所得稅沒(méi)有影響的

