老師,我已做年結(jié)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月份的余額表中進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出有余額132.22元,但是在交增值稅時又把這個金額減掉了的,就是銷項稅-進(jìn)項稅+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在需要怎么處理。借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅這個分錄的金額是正確的金額了,已算上132.22
蒲公英
于2024-01-20 10:50 發(fā)布 ??563次瀏覽
- 送心意
王曉曉老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2024-01-20 10:53
沒事,如果可以反結(jié)賬,就回去做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,不能就這個月處理了就可以了
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你好,未交增值稅,這個是二級科目,然后最后一個分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48

你好,同學(xué)是的,你這個結(jié)轉(zhuǎn)的是正確的。
2021-04-08 10:16:02

1 是的,這個結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進(jìn)項稅額,2 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-11 11:19:59

你好,可以這樣處理的
2021-04-08 10:01:17

年底可以結(jié)平 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這個科目不結(jié)轉(zhuǎn)。
應(yīng)交稅金-未交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),有余額反映公司應(yīng)交未交的增值稅。
2018-01-27 12:42:01
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蒲公英 追問
2024-01-20 10:57
王曉曉老師 解答
2024-01-20 10:58