
之前會計多計提了應交稅金未繳增值稅1000,現(xiàn)在想調整該計到哪個科目
答: 你好!按原分錄紅沖就可以
老師,之前計提的未交增值稅是2317.13,現(xiàn)在銀行扣款2317.14,差了一分錢應該在哪個科目調整?
答: 把計提的未交增值稅紅沖了,重新做。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
是16年的增值稅科目,本月發(fā)現(xiàn)應交稅金余額在借方,之前因為有計提稅金科目沒有發(fā)現(xiàn),本月繳稅后發(fā)現(xiàn)資產負債表中顯示為負值了,查了原因是16年10月多繳納了增值稅發(fā)現(xiàn)16年增值稅多交了,但是金額不大,不想走退繳程序,怎么調整會計分錄?
答: 金額小的話可以直接轉入管理費用。

