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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-03-28 16:04

你好,可以,但是需要對帳套名稱做區(qū)分,不能完全相同的

婉約夢 追問

2018-03-28 16:48

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2018-03-28 17:12

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

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相關(guān)問題討論
你好,可以,但是需要對帳套名稱做區(qū)分,不能完全相同的
2018-03-28 16:04:44
你好, 把17年結(jié)賬才能進18年的哦。
2018-01-04 09:46:13
你好。同學。 17年的賬務(wù)建立你按16年末的作為期初數(shù)據(jù)建賬。 18年的年的期初金額是17年末的數(shù)據(jù)。 可以用兩個賬套,但你要保證財務(wù)信息的連續(xù)相關(guān)性。
2019-03-07 18:40:40
你試試新建賬套和老的設(shè)置一樣,然后導入老賬套2019年度的年度賬套,不是導入整個賬套
2019-01-12 17:14:21
你好!可以做多家的帳
2018-10-12 11:25:41
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務(wù)預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務(wù)預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

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    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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