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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-02-26 09:46

同學(xué)你好


計提加計抵減額:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報繳納增值稅抵減加計抵減額:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

溪客 追問

2024-02-26 09:49

無論當(dāng)月應(yīng)納稅額大于零 或者小于零,都需要計提這個加計抵減額的是嗎?保持與增值稅申報表附表四一致是嗎?

樸老師 解答

2024-02-26 09:53

對的

加計抵減的話如果有就要做分錄

溪客 追問

2024-02-26 09:56

《財政部會計司關(guān)于<關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告>適用<增值稅會計處理規(guī)定>有關(guān)問題的解讀》:實際繳納增值稅時,按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費—未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。執(zhí)行《小企業(yè)會計準則》的企業(yè),以“營業(yè)外收入”科目替代“其他收益”科目。

這個說的實際繳納的時候計入到“其他收益”/“營業(yè)外收入”,好像又不需要計提?

樸老師 解答

2024-02-26 09:57

同學(xué)你好
增值稅本來就不叫計提
為了方便所以這樣說

溪客 追問

2024-02-26 09:57

這兩種按那種來做賬?

樸老師 解答

2024-02-26 10:02

按我上面給你的分錄來做

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同學(xué)你好 計提加計抵減額:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報繳納增值稅抵減加計抵減額:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2024-02-26 09:46:34
怎么了,有什么疑問?
2022-01-13 18:00:57
你好,分公司根據(jù)預(yù)征稅款做預(yù)征分錄 總公司根據(jù)銷項稅額,進項稅額,未交增值稅分別做相應(yīng)分錄
2018-01-23 11:18:48
您好,那您需要證明,進項稅專門用于一般項目
2022-08-03 11:27:32
你好同學(xué), 借原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸銀行存款
2022-05-03 20:00:41
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