
進(jìn)貨發(fā)票未到該怎么入帳?發(fā)票同貨物一起到,沒有認(rèn)證怎么做賬?
答: 進(jìn)貨發(fā)票未到 借;庫(kù)存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 同貨物一起到,沒有認(rèn)證怎么做賬 借;庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
進(jìn)貨發(fā)票未到該怎么入帳?發(fā)票同貨物一起到,沒有認(rèn)證怎么做賬?
答: 發(fā)票未到可以先暫估入賬,等發(fā)票來(lái)了先沖暫估,在根據(jù)發(fā)票入賬;發(fā)票同貨物一起到未認(rèn)證可以在應(yīng)交稅費(fèi)科目下增設(shè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)貨物未認(rèn)證發(fā)票怎么入帳呢
答: 借:成本費(fèi)用? 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸 銀行存款或應(yīng)付賬款
一批貨款53萬(wàn)元,6月13日先付43萬(wàn)元款,14日收到貨物,還有十萬(wàn)沒付,并且發(fā)票7月17日才收到,未認(rèn)證!從六月份開始怎么做賬
對(duì)方公司開重復(fù)了發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證但并未入帳,需開給字沖紅,還要做帳務(wù)處理嗎?
老師,一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物后,取得的專用發(fā)票是先認(rèn)證再進(jìn)行帳務(wù)處理,還是先做帳再認(rèn)證?

