
請問老師,19年12月份支付的物業(yè)費(fèi),2020年1月份收到的發(fā)票,借以前年度損益調(diào)整貸,預(yù)付賬款借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。這樣做分錄之后,預(yù)付款有余額,那還用再做一比費(fèi)用的分錄嗎?
答: 你好 支付的時候 不是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款嗎?怎么會有余額呢?
老師,公司于2023年間支付了ECT充值,逐月已計(jì)入銷售費(fèi)用,月末都進(jìn)行了損益結(jié)轉(zhuǎn),年末也進(jìn)行了利潤結(jié)轉(zhuǎn)。到2024年發(fā)現(xiàn)2023年已計(jì)入的銷售費(fèi)用應(yīng)記為預(yù)付賬款;請看以下調(diào)整分錄對嗎?一、借:預(yù)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 二、借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配
答: 你好還買調(diào)整所得稅呢,如果不考慮就是對的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2022:借:銷售費(fèi)用-房租1w,貸:預(yù)付賬款1w,2023:借:預(yù)付賬款1w,貸:以前年度損益調(diào)整1w,借:以前年度損益調(diào)整1w,貸:利潤分配-未分配利潤1w;報表的期末數(shù)是,期末數(shù)=年初數(shù)+發(fā)生額,是吧?那修改了年初數(shù),期末數(shù)是不跟著變嗎?2023年初數(shù):預(yù)付賬款20w,未分配利潤-50w;那沒修改年初數(shù)時,預(yù)付賬款期末數(shù)=20w+1w=21w,未分配利潤期末數(shù)=-50w+1w=-49w,修改年初數(shù)后,預(yù)付賬款期末數(shù)=21w+1w,未分配利潤期末數(shù)=-49w+1w=48w,這個修改年初數(shù)前后的期末數(shù)是哪有問題?正確的應(yīng)該是怎樣的?
答: 你好? 第一個 你好 因?yàn)槭褂靡郧澳甓葥p益調(diào)整期初修改的話 期末不變化 咱們現(xiàn)在財務(wù)軟件以及出具資產(chǎn)負(fù)債表中未分類利潤期末是使用的未分配利潤期末余額%2B本年利潤期末余額來出現(xiàn)的
去年有筆費(fèi)用記重了,今年三月做了以前年度損益調(diào)整,那三月的報表是不是要調(diào)整利潤分配???怎么調(diào)?。?/a>
老師 您好,報銷往年的費(fèi)用怎么入賬,我的理解是 借:利潤分配--以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付或現(xiàn)金 最終借方科目結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢?
去年有筆費(fèi)用記重了,今年三月做了以前年度損益調(diào)整,那三月的報表是不是要調(diào)整利潤分配???怎么調(diào)?。?/a>
去年有筆費(fèi)用記重了,今年三月做了以前年度損益調(diào)整,那三月的報表是不是要調(diào)整利潤分配???怎么調(diào)啊?


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2024-03-13 15:47
暖暖老師 解答
2024-03-13 15:47