亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-03-14 14:45

借其他應(yīng)付款5萬,貸應(yīng)付職工薪酬工資2萬,銀行存款3萬,
借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費用工資-20000

暴走七七 追問

2024-03-14 14:47

老師,跨年了,能直接這樣做嘛?是否涉及以前年度損益調(diào)整呀?

借:應(yīng)付職工薪酬工資20000
借:管理費用工資-20000

郭老師 解答

2024-03-14 14:48

你好,把管理費用改成利潤分配,未分配利潤如果是企業(yè)會計準則改成以前年度損益調(diào)整。

暴走七七 追問

2024-03-14 14:53

借:其他應(yīng)付款50000
 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資20000
        銀行存款30000
借:應(yīng)付職工薪酬-工資20000
 借:以前年度損益調(diào)整  -20000

結(jié)轉(zhuǎn):
借:以前年度損益調(diào)整  20000
 貸:利潤分配-未分配利潤  20000

↑老師,這樣對嘛?

郭老師 解答

2024-03-14 14:54

你好
是是的,正確的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
對的..............
2016-12-13 17:51:48
你好,對,公積金也要做,
2022-05-16 14:06:28
請問你想問的問題具體是?
2015-10-31 14:10:58
同學,你好,最好不要,應(yīng)付職工薪酬是來歸集職工薪酬的,而且正常都要計提工資后再發(fā)放
2020-04-10 18:51:52
請問你想問的問題具體是?
2015-10-31 14:11:07
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...