3月份的銷項(xiàng)稅額是10000元。留底稅額4000元,3月份有一票海關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)6000元。 本來進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)是正好抵扣,不用繳稅的。 但是3月份的海關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅6000元,月底忘記申報了。 現(xiàn)在有什么方法嗎?要不然無故繳納稅費(fèi)了。
奶茶
于2018-04-04 11:35 發(fā)布 ??783次瀏覽
- 送心意
秋語老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2018-04-04 14:40
現(xiàn)在用發(fā)票平臺勾進(jìn)項(xiàng),你4月份申報屬期3月份增值稅納稅申報要是還沒有申報,現(xiàn)在是可以在發(fā)票平臺進(jìn)行勾選,未申報前勾選的發(fā)票可以在屬期3月份抵扣
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現(xiàn)在用發(fā)票平臺勾進(jìn)項(xiàng),你4月份申報屬期3月份增值稅納稅申報要是還沒有申報,現(xiàn)在是可以在發(fā)票平臺進(jìn)行勾選,未申報前勾選的發(fā)票可以在屬期3月份抵扣
2018-04-04 14:40:12

借銀行存款,
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023-02-07 15:28:12

您好!不是的。這樣的一般是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。您可以看下申報表的主表。
2016-11-28 14:35:22

同學(xué) 你好 很高興為你解答 僅供參考 希望對你有幫助
借:應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅>0)
2023-01-06 01:13:18

(30197-4394)/0.16 含稅價 (20446+11121.17-13663)/0.16 含稅價
2019-03-26 17:27:17
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