老師,我公司租入經(jīng)營(yíng)用房,合同簽了,對(duì)方也把發(fā)票給我們開了,假如房租是12萬元,那這筆租房的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?貸方做應(yīng)付賬款,那借方做什么呢? 借:管理費(fèi)用-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-房租 1萬元 預(yù)付賬款-某公司 11萬 貸:應(yīng)付賬款-某公司 12萬 房租分12個(gè)月攤銷,這樣對(duì)嗎?
老魚翁1918
于2024-03-18 22:32 發(fā)布 ??331次瀏覽
- 送心意
小小霞老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2024-03-18 22:36
你好,你參考下
預(yù)付房租超過一年的,可以先計(jì)入“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”,然后按期分?jǐn)偂?br/>付房租時(shí)
借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用--房租
貸:現(xiàn)金(銀行存款)
分?jǐn)傎M(fèi)用
借:管理費(fèi)用(或銷售費(fèi)用、制造費(fèi)用等科目)--房租
貨:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用--房租
2、預(yù)付房租在一年以內(nèi)的,如果需要分?jǐn)偅梢韵扔?jì)入“其他應(yīng)付款”,然后按期分?jǐn)偂?br/>付房租時(shí)
借:其他應(yīng)付款--房租
貸:現(xiàn)金(銀行存款)
分?jǐn)傎M(fèi)用
借:管理費(fèi)用(或銷售費(fèi)用、制造費(fèi)用等科目)--房租
貨:其他應(yīng)付款--房租
3、預(yù)付房租在一年以內(nèi)的,按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,可以一次性攤銷
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根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,按月需要做這個(gè)。
2024-03-19 09:24:17

你好,同學(xué),收到電費(fèi)發(fā)票時(shí)需要沖銷原計(jì)提的憑證,然后按發(fā)票重新記賬。應(yīng)該貸記預(yù)付賬款,這樣應(yīng)付賬款就平了。
2024-05-31 11:07:13

1.關(guān)于預(yù)付賬款的處理:當(dāng)您預(yù)付貨款時(shí),通常使用“預(yù)付賬款”科目進(jìn)行核算。借記“預(yù)付賬款”,貸記“銀行存款”,這筆記錄反映了您公司已經(jīng)支付但尚未收到貨物或服務(wù)的款項(xiàng)。
2.關(guān)于暫估入庫(kù)的處理:當(dāng)貨物到達(dá)并銷售后,如果仍未收到發(fā)票,通常會(huì)進(jìn)行暫估入庫(kù)處理,以反映貨物的實(shí)際到達(dá)。您使用“應(yīng)付賬款-暫估”和“庫(kù)存商品-暫估”這兩個(gè)科目進(jìn)行暫估處理是合適的。
3.關(guān)于銷售收入的確認(rèn)和成本結(jié)轉(zhuǎn):在貨物銷售后,確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本。您使用“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(暫估)”和“庫(kù)存商品(暫估)”來進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的,但這部分的處理應(yīng)當(dāng)與實(shí)際發(fā)票收到后的處理相區(qū)分。
從財(cái)務(wù)軟件中導(dǎo)出報(bào)表時(shí),確實(shí)可能會(huì)出現(xiàn)“預(yù)付賬款”和“應(yīng)付賬款(暫估)”都對(duì)應(yīng)同一家公司的情況。這種情況下的確可能影響報(bào)表的真實(shí)反映,尤其是當(dāng)報(bào)表使用者只關(guān)注這兩個(gè)科目的數(shù)據(jù)時(shí)。
2024-01-31 10:43:01

你好? ? 是的。 可以這樣來掛 。? ? ? 對(duì)應(yīng)的去沖預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款??
2021-04-13 10:53:16

同學(xué)你好,房租按期計(jì)入成本,貸方科目用應(yīng)付賬款。
2024-03-19 00:06:44
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