老師,我公司是做酒店業(yè)務(wù)的,我有一筆業(yè)務(wù),我公司給A公司租了一個(gè)經(jīng)營(yíng)房用來(lái)做酒店,租期十年,租金一年付一次,合同簽了,對(duì)方也給我們開(kāi)了一年的租金發(fā)票,租用的房子也交給我們了,雙方公司是關(guān)聯(lián)企業(yè),房租錢還沒(méi)有付,欠著A公司的,這筆會(huì)計(jì)分錄怎么做?根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,如果我公司給了錢,按一般情況下做賬,那么這筆業(yè)務(wù)就簡(jiǎn)單了,把首月應(yīng)攤的費(fèi)用記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,剩余11個(gè)月的記入預(yù)付賬款。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和預(yù)付賬款 貸:銀行存款。這個(gè)問(wèn)題的關(guān)鍵是這個(gè)錢沒(méi)有付,也不能借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款吧,這樣不就太亂了嗎?
老魚(yú)翁1918
于2024-03-19 09:15 發(fā)布 ??217次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2024-03-19 09:24
根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,按月需要做這個(gè)。
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根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,按月需要做這個(gè)。
2024-03-19 09:24:17

你好,同學(xué),收到電費(fèi)發(fā)票時(shí)需要沖銷原計(jì)提的憑證,然后按發(fā)票重新記賬。應(yīng)該貸記預(yù)付賬款,這樣應(yīng)付賬款就平了。
2024-05-31 11:07:13

1.關(guān)于預(yù)付賬款的處理:當(dāng)您預(yù)付貨款時(shí),通常使用“預(yù)付賬款”科目進(jìn)行核算。借記“預(yù)付賬款”,貸記“銀行存款”,這筆記錄反映了您公司已經(jīng)支付但尚未收到貨物或服務(wù)的款項(xiàng)。
2.關(guān)于暫估入庫(kù)的處理:當(dāng)貨物到達(dá)并銷售后,如果仍未收到發(fā)票,通常會(huì)進(jìn)行暫估入庫(kù)處理,以反映貨物的實(shí)際到達(dá)。您使用“應(yīng)付賬款-暫估”和“庫(kù)存商品-暫估”這兩個(gè)科目進(jìn)行暫估處理是合適的。
3.關(guān)于銷售收入的確認(rèn)和成本結(jié)轉(zhuǎn):在貨物銷售后,確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本。您使用“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(暫估)”和“庫(kù)存商品(暫估)”來(lái)進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的,但這部分的處理應(yīng)當(dāng)與實(shí)際發(fā)票收到后的處理相區(qū)分。
從財(cái)務(wù)軟件中導(dǎo)出報(bào)表時(shí),確實(shí)可能會(huì)出現(xiàn)“預(yù)付賬款”和“應(yīng)付賬款(暫估)”都對(duì)應(yīng)同一家公司的情況。這種情況下的確可能影響報(bào)表的真實(shí)反映,尤其是當(dāng)報(bào)表使用者只關(guān)注這兩個(gè)科目的數(shù)據(jù)時(shí)。
2024-01-31 10:43:01

你好? ? 是的。 可以這樣來(lái)掛 。? ? ? 對(duì)應(yīng)的去沖預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款??
2021-04-13 10:53:16

同學(xué)你好,房租按期計(jì)入成本,貸方科目用應(yīng)付賬款。
2024-03-19 00:06:44
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郭老師 解答
2024-03-19 09:24