老師您好 取得境外的收據(jù)可以稅前扣除嗎 問
可以扣除的,需要按以下規(guī)定 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào))的規(guī)定:“第十一條? 企業(yè)從境外購進(jìn)貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出,以對(duì)方開具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費(fèi)繳納憑證作為稅前扣除憑證?!?條件與要求: ● 境外發(fā)票必須真實(shí)、合法,且與企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)直接相關(guān)。 ● 企業(yè)需要能夠提供充分的證明文件,以證實(shí)發(fā)票的真實(shí)性和合法性。 ● 發(fā)票內(nèi)容需清晰明確,包括但不限于商品或服務(wù)的描述、數(shù)量、單價(jià)和總價(jià)等。 答
老師6月份業(yè)務(wù)填寫報(bào)銷單,但是金額在7月份打款,6月 問
借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款 答
公司租賃的農(nóng)村土地,用地標(biāo)準(zhǔn)屬于農(nóng)用設(shè)施用地,建 問
你好,是長期待攤費(fèi)用核算 答
你好老師 ,關(guān)于專精特新的政策 應(yīng)該在哪里看呢 問
這個(gè)要看你具體想了解什么 https://gxt.hebei.gov.cn/main/policy/zcztlist?title=%E4%B8%93%E7%B2%BE%E7%89%B9%E6%96%B0 答
老師,財(cái)務(wù)部門分工有什么要求?出納和做賬分開是吧? 問
是的,出納和做賬分開。 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人需要各個(gè)環(huán)節(jié)都熟悉。 答

收到一張購買辦公家具的發(fā)票11000元,分錄:固定資產(chǎn) 貸:現(xiàn)金,還是借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:現(xiàn)金?兩個(gè)分錄哪個(gè)對(duì)
答: 如果您公司是一般納稅人,且收到的是專票的話,需要做的分錄是 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:庫存現(xiàn)金 如果收到的是普票或您是小規(guī)模納稅人的話,需要做的分錄是 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
1月份購入固定資產(chǎn)發(fā)票未到,總共11000元(普票),先付了10000元現(xiàn)金,尾款后面再對(duì)公付,分錄這樣對(duì)嗎?借:固定資產(chǎn)-生產(chǎn)設(shè)備 11000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 1000 庫存現(xiàn)金 100008月份收到發(fā)票的時(shí)候,分錄紅字借:固定資產(chǎn)-生產(chǎn)設(shè)備 11000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 1000 庫存現(xiàn)金 10000再重新按發(fā)票入賬,這樣對(duì)嗎借:固定資產(chǎn)-生產(chǎn)設(shè)備 11000 貸:銀行存款 1000 庫存現(xiàn)金 10000
答: 你好,這樣也可以,建議紅沖時(shí),貸庫存現(xiàn)金改為借預(yù)付賬款。同時(shí)正確分錄貸庫存現(xiàn)金改為貸預(yù)付賬款。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
買回一臺(tái)固定資產(chǎn),分錄是借固定資產(chǎn)貸庫存現(xiàn)金 每個(gè)月攤銷 借費(fèi)用 貸累計(jì)折舊 現(xiàn)在要賣出去,分錄借庫存現(xiàn)金 貸營業(yè)外收入 這樣做對(duì)不對(duì)
答: 你好,是不對(duì)的,固定資產(chǎn)處置分錄是 借;固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸;固定資產(chǎn) 借;銀行存款 貸;固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 借;營業(yè)外收支 貸;固定資產(chǎn)清理


來自星星的你 追問
2018-04-07 09:27
張艷老師 解答
2018-04-07 09:30