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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-04-07 09:23

如果您公司是一般納稅人,且收到的是專票的話,需要做的分錄是 
借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:庫存現(xiàn)金 
如果收到的是普票或您是小規(guī)模納稅人的話,需要做的分錄是  借:固定資產(chǎn)  貸:庫存現(xiàn)金

來自星星的你 追問

2018-04-07 09:27

是小規(guī)模老師

張艷老師 解答

2018-04-07 09:30

借:固定資產(chǎn) (價(jià)稅合計(jì))貸:庫存現(xiàn)金

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如果您公司是一般納稅人,且收到的是專票的話,需要做的分錄是 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:庫存現(xiàn)金 如果收到的是普票或您是小規(guī)模納稅人的話,需要做的分錄是 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
2018-04-07 09:23:31
你好,這樣也可以,建議紅沖時(shí),貸庫存現(xiàn)金改為借預(yù)付賬款。同時(shí)正確分錄貸庫存現(xiàn)金改為貸預(yù)付賬款。
2018-10-18 09:14:06
1)借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 若報(bào)廢處理固定資產(chǎn)損益為虧損 (2)借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款(發(fā)生的清理費(fèi)用) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(非正常使用情況下報(bào)廢的需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,正常使用而報(bào)廢的不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,比如被盜等情況均轉(zhuǎn)出,小規(guī)模此科目忽略) 若有收到殘料變價(jià)收入: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 (3)若處理后為虧損,月末將固定資產(chǎn)清理科目余額結(jié)轉(zhuǎn)入 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 若處理后為收益,則月末將固定資產(chǎn)清理科目余額轉(zhuǎn)入: 借:固定資產(chǎn)清理 貸: 營業(yè)外收入
2017-01-06 19:58:44
你好,是不對(duì)的,固定資產(chǎn)處置分錄是 借;固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸;固定資產(chǎn) 借;銀行存款 貸;固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 借;營業(yè)外收支 貸;固定資產(chǎn)清理
2018-07-26 09:35:18
固定資產(chǎn)處理給誰了
2019-02-20 16:05:34
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