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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-04-10 12:19

那我怎么來下憑證呀

劉三姐 追問

2018-04-10 12:21

是用紅字來沖銷嗎

劉三姐 追問

2018-04-10 12:28

我是小規(guī)模企

劉三姐 追問

2018-04-10 12:31

老師,我怎么來下

劉三姐 追問

2018-04-10 12:32

就是2017年應(yīng)付職工薪

劉三姐 追問

2018-04-10 12:38

就是在2018年的資產(chǎn)負(fù)債表上年初余額的應(yīng)付職工薪酬是

劉三姐 追問

2018-04-10 12:39

年初余額是負(fù)數(shù),我現(xiàn)在能把它調(diào)平

江老師 解答

2018-04-10 12:18

說明計提費(fèi)用多了

江老師 解答

2018-04-10 12:23

沒有收入,可以抵扣,就是增值 稅留抵稅額,可以抵扣增值 稅,但是以后抵扣 
 
 
計提工資費(fèi)用多了,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬 是負(fù)數(shù)

江老師 解答

2018-04-10 12:31

具體的需要說明細(xì)科目,再進(jìn)行分析處理

江老師 解答

2018-04-10 12:33

沒有明細(xì)數(shù)據(jù)無法說明確

江老師 解答

2018-04-10 12:57

假定工資費(fèi)用10萬元,實際計提數(shù)8萬元,就會產(chǎn)生應(yīng)付職薪酬謝負(fù)數(shù)2萬元 
 
計提工資費(fèi)用少了2萬元

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你好 可以 借方管理費(fèi)用 貸方應(yīng)付職工薪酬借方應(yīng)付職工薪酬貸方銀行 明細(xì)走非貨幣性福利
2019-01-14 11:36:44
根據(jù)員工部門來選擇就可以了
2019-06-25 17:32:00
因為是將庫存商品當(dāng)做福利發(fā)放給職工,按照會計準(zhǔn)則的要求,是要通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡的。
2018-05-31 11:05:31
說明計提費(fèi)用多了
2018-04-10 12:18:43
借:銷售費(fèi)用-提成 貸:應(yīng)付職工薪酬
2018-12-04 16:45:11
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