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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-04-08 10:41

你好,轉(zhuǎn)管理費(fèi)是什么意思?

奇異果 追問

2024-04-08 10:45

就是公司和用工單位申請(qǐng)了整個(gè)月的應(yīng)付工資,但由于員工是未上滿一個(gè)月的,就按照未上滿的發(fā)放了,那就有多余的應(yīng)付工資了,這一部分就不返回給用工單位了,直接作為我們的派遣費(fèi)這樣打稅

郭老師 解答

2024-04-08 10:46

好,那你就一塊兒做你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就行。

郭老師 解答

2024-04-08 10:46

你單位的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不變,你的成本會(huì)減少。

奇異果 追問

2024-04-08 10:53

那我做賬剛申請(qǐng)的時(shí)候是借其他業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅,貸應(yīng)付職工薪酬,然后轉(zhuǎn)為收入的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅是對(duì)的嘛?因?yàn)槲叶嗌暾?qǐng)的那部分差額稅費(fèi)是下個(gè)月開票的時(shí)候把這個(gè)差額少扣除然后開出來打稅的

郭老師 解答

2024-04-08 10:53

對(duì)的是的,你的這個(gè)其他業(yè)務(wù)成本不就變少了嗎?

郭老師 解答

2024-04-08 10:53

本來你這個(gè)其他業(yè)務(wù)成審是100,現(xiàn)在是80。

奇異果 追問

2024-04-08 10:58

那就是其他業(yè)務(wù)成本差額也是要反記賬回去的意思嗎?

郭老師 解答

2024-04-08 11:02

你報(bào)稅了嗎?沒有報(bào)稅的話,你可以不用反結(jié)賬,直接在這個(gè)月調(diào)整。

奇異果 追問

2024-04-08 15:47

還沒有報(bào)稅 那就是直接這個(gè)月用其他業(yè)務(wù)和應(yīng)付職工薪酬調(diào)整嗎?

郭老師 解答

2024-04-08 15:48

對(duì)的對(duì)的,是這么做的。

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相關(guān)問題討論
你好,轉(zhuǎn)管理費(fèi)是什么意思?
2024-04-08 10:41:18
最好是對(duì)應(yīng)借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬,這樣會(huì)顯得收入與成本配比
2018-04-10 10:39:31
借其他業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬貸其他業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng) 借其他有業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2019-11-12 15:46:17
你好,同學(xué)。 你這賬面價(jià)值就是借方減貸方就是賬面價(jià)值了。 你這里出售時(shí)或處理時(shí)就把貸方的結(jié)轉(zhuǎn)出來。
2020-04-11 08:24:31
你好,可以,是可以的。
2020-05-24 14:39:30
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