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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-04-11 16:28

你好,可以不用沖銷,匯算清繳對這個沒有發(fā)票的成本做納稅調(diào)整增加應納稅所得額處理就是了

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借:原材料(或庫存商品) 貸:應付賬款——暫估應付賬款 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2020-07-12 17:20:00
你好,可以不用沖銷,匯算清繳對這個沒有發(fā)票的成本做納稅調(diào)整增加應納稅所得額處理就是了
2018-04-11 16:28:04
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 , 應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目
2019-11-16 16:35:57
你好 借 庫存商品 -130 貸 應付賬款 -130
2019-11-03 10:17:59
當時的分錄是怎么做的呢
2020-06-16 20:11:16
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