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送心意

蔣老師

職稱(chēng),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-13 10:46

每個(gè)月應(yīng)該交什么稅呢

蔣老師 解答

2018-04-13 12:46

你好, 應(yīng)付租金按月分?jǐn)傊林鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)收租金按月分?jǐn)傊林鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入,裝修費(fèi)數(shù)額大的可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,具體分?jǐn)偰晗藿Y(jié)合實(shí)際,這個(gè)問(wèn)題不大。 
支付租金時(shí): 
借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 
    貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 
每月分?jǐn)倳r(shí) 
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
      貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 
以此類(lèi)推

wing 追問(wèn)

2018-04-13 17:25

老師,那每月交什么稅呢  ,哪些稅種的稅       我們是小規(guī)模納稅人,小微企業(yè)

蔣老師 解答

2018-04-13 17:31

每個(gè)月交什么一般稅務(wù)局會(huì)對(duì)公司進(jìn)行核定。常規(guī)交的稅有:增值稅、增值稅附加稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、按月還是按季度交一般稅務(wù)局會(huì)核定的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
每個(gè)月應(yīng)該交什么稅呢
2018-04-13 10:46:56
你好,裝修計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,然后攤銷(xiāo)計(jì)入成本 采購(gòu)的家具電器計(jì)入固定資產(chǎn),折舊計(jì)入成本
2017-12-29 17:14:40
你好,沖減長(zhǎng)期待攤吧,不然你們還有交稅
2016-09-29 21:25:31
賣(mài)出,借:現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
2016-11-25 15:13:30
賣(mài)出,借:現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
2016-11-25 15:13:03
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠(chǎng)房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算

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