老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計(jì)提了,怎么處理 問
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

當(dāng)年費(fèi)用當(dāng)年報(bào)銷,如果當(dāng)年漏報(bào)還能報(bào)嗎?
答: 你好,費(fèi)用漏報(bào),可以報(bào)的呢
老師,員工23年費(fèi)用報(bào)銷,現(xiàn)在有沒報(bào)完的,開的是23年發(fā)票,還能用嗎?是需要重新開成24年發(fā)票,還是說23年發(fā)票就行,在12月賬期里把費(fèi)用計(jì)提
答: 這個(gè)在2023年你做賬才可以的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
發(fā)現(xiàn)2022年費(fèi)用報(bào)銷里面夾別的公司的發(fā)票都做費(fèi)用了,這個(gè)要怎么處理?
答: 你好,這個(gè)已經(jīng)支付了嗎?


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2024-04-17 12:44
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2024-04-17 15:14