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送心意

老王老師

職稱,中級會計師

2018-04-14 16:29

您好,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計扣除,借;主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)。

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-04-14 16:35

沒有貸嗎

老王老師 解答

2018-04-14 16:39

您好,沒有貸的。

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沒抵扣的,都做 建議沒抵扣的都做在去年 借:成本費(fèi)用,存貨等科目 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 本年認(rèn)證后 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅
2022-04-29 22:22:11
您好,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計扣除,借;主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)。
2018-04-14 16:29:35
你好,只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-01-20 16:57:18
你好,抵扣1500 進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)不需要做分錄 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 100
2017-01-11 15:39:11
您好!不需要單獨(dú)做分錄。
2017-02-20 10:06:36
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