我們公司去年買的棉花,開的是11%的專票,有2%的稅率可以加計扣除,現(xiàn)在我想抵扣銷項(xiàng)稅額,應(yīng)該怎么做分錄
ヾ(?°?°?)??
于2018-04-14 16:22 發(fā)布 ??1228次瀏覽
- 送心意
老王老師
職稱: ,中級會計師
2018-04-14 16:29
您好,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計扣除,借;主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)。
相關(guān)問題討論

沒抵扣的,都做
建議沒抵扣的都做在去年
借:成本費(fèi)用,存貨等科目
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)付賬款
本年認(rèn)證后
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅
2022-04-29 22:22:11

您好,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計扣除,借;主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)。
2018-04-14 16:29:35

你好,只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-01-20 16:57:18

你好,抵扣1500
進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)不需要做分錄
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100
月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 100
2017-01-11 15:39:11

您好!不需要單獨(dú)做分錄。
2017-02-20 10:06:36
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ヾ(?°?°?)?? 追問
2018-04-14 16:35
老王老師 解答
2018-04-14 16:39