以前會(huì)計(jì)一直沒有做進(jìn)銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)在做2022年一月的賬想補(bǔ)上進(jìn)銷項(xiàng)稅額,但是抵扣票都是去年開的,應(yīng)該把進(jìn)銷項(xiàng)稅額補(bǔ)在期初嗎?怎么做分錄?
學(xué)堂用戶ezajkk
于2022-04-29 21:54 發(fā)布 ??1042次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2022-04-29 22:22
沒抵扣的,都做
建議沒抵扣的都做在去年
借:成本費(fèi)用,存貨等科目
應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)付賬款
本年認(rèn)證后
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅
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沒抵扣的,都做
建議沒抵扣的都做在去年
借:成本費(fèi)用,存貨等科目
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)付賬款
本年認(rèn)證后
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅
2022-04-29 22:22:11

您好,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)扣除,借;主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)。
2018-04-14 16:29:35

你好,只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-01-20 16:57:18

你好,抵扣1500
進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)不需要做分錄
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100
月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 100
2017-01-11 15:39:11

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2017-02-20 10:06:29
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