- 送心意
翟英慧老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-04-17 17:13
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
沒(méi)有發(fā)票的要納稅調(diào)增,所得稅前不得扣除,一些費(fèi)用扣除額不能超過(guò)匯算清繳規(guī)定的比例
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貸:銀行存款
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
沒(méi)有發(fā)票的要納稅調(diào)增,所得稅前不得扣除,一些費(fèi)用扣除額不能超過(guò)匯算清繳規(guī)定的比例
2018-04-17 17:13:54

你好,匯算清繳調(diào)增了,賬上還有暫估的分錄是不
2019-12-02 13:32:50

您好
先暫估入賬
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款等
取得相關(guān)增值稅扣稅憑證并認(rèn)證后
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2017-01-13 23:02:20

你之前沒(méi)有先按實(shí)際做賬么,需要先按實(shí)際發(fā)生先做賬,后期取得發(fā)票沖回之前重新做。沒(méi)有差額話直接貼后面就可以
2019-07-14 09:26:32

你好!你最終如果要補(bǔ)稅,就要做分錄。
1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的,
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
2、繳納稅款時(shí),
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
貸:銀行存款
3、調(diào)整未分配利潤(rùn),
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
2018-05-15 16:39:58
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2018-04-17 17:14
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2018-04-17 18:49
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2018-04-17 20:37