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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-05-03 17:19

你好,沒有關(guān)系,可以的

聰慧的電腦 追問

2024-05-03 17:45

每個月沒有超過5000后期一起發(fā)放會不會產(chǎn)生個稅

郭老師 解答

2024-05-03 17:45

你只要在當(dāng)年內(nèi)發(fā)下去沒有問題。

郭老師 解答

2024-05-03 17:45

比如,你4月份、5月份、6月份的一塊,在7月份發(fā)放,8月份申報個稅。他的累計扣除費(fèi)用之前,他3個月的都會給你累積上。

聰慧的電腦 追問

2024-05-03 17:56

例如我8月給對方公司開票,他們會打款到我公司員工個人賬戶,再做發(fā)放工資和結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)處理有沒有影響

郭老師 解答

2024-05-03 17:58

你好,你即使沒有發(fā)下去,也可以做成本。你看一下,你收入對應(yīng)的是幾月份收入和成本需要對應(yīng)匹配。你不是計提工資嘛?你計提的當(dāng)月如果做了收入也可以結(jié)轉(zhuǎn)成本呀。

聰慧的電腦 追問

2024-05-03 18:00

主要現(xiàn)在沒有做收入(也就是沒有開票)

郭老師 解答

2024-05-03 18:06

那就做合同履約成本或是勞務(wù)成本里面確認(rèn)收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

聰慧的電腦 追問

2024-05-03 18:14

我的財務(wù)軟件沒有勞務(wù)成本和合同履約成本,放在產(chǎn)品可不可以

郭老師 解答

2024-05-03 18:18

可以的可以這么做的

聰慧的電腦 追問

2024-05-03 18:23

可不可以做借:預(yù)付賬款或者其他應(yīng)付款,貸:應(yīng)付職工薪酬,后期結(jié)轉(zhuǎn)成本時候再沖銷

聰慧的電腦 追問

2024-05-03 18:34

也可以放在工程施工吧?

郭老師 解答

2024-05-03 20:08

借工程施工工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資

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相關(guān)問題討論
勞務(wù)人員的工資可不經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬過度
2019-06-06 13:54:19
你好! 不算的。
2020-05-24 08:38:37
您好,這個是不需要的
2020-03-03 20:53:14
若水電工與公司存在任職或雇傭關(guān)系,其工資通過 “應(yīng)付職工薪酬” 核算,計提時借方按服務(wù)部門計入對應(yīng)科目(如管理部門計入 “管理費(fèi)用” ),貸方記 “應(yīng)付職工薪酬”;支付時借 “應(yīng)付職工薪酬”,貸 “銀行存款” 。若為臨時勞務(wù)用工,不屬職工范疇,勞務(wù)費(fèi)核算可不通過 “應(yīng)付職工薪酬” 。
2025-04-28 08:55:42
您好,這個的話,直接計入成本,這個就行
2024-08-19 10:11:32
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