老師我想問下,如果我購買衣服,手機(jī)作為職工福利費,這個開專票了,是不是分錄借管理費用-福利費(含稅)貸銀行存款,然后當(dāng)月認(rèn)證,報稅的時候,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,對嗎?還是分錄要把福利費拆成進(jìn)項稅的?
菡
于2018-04-21 23:37 發(fā)布 ??661次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2018-04-22 05:26
你好,收到發(fā)票,發(fā)票入賬時,要把福利費拆成進(jìn)項稅的,借:管理費用-福利費,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 然后進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 這個問題若還有疑問,請繼續(xù)提,等我答復(fù)你明確了,如果覺得還滿意,請給我評價,謝謝。
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你好,收到發(fā)票,發(fā)票入賬時,要把福利費拆成進(jìn)項稅的,借:管理費用-福利費,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 然后進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 這個問題若還有疑問,請繼續(xù)提,等我答復(fù)你明確了,如果覺得還滿意,請給我評價,謝謝。
2018-04-22 05:26:56

你好完全正確
2017-01-12 23:35:41

借 管理費用 借進(jìn)項 貸 應(yīng)付福利費
然后借應(yīng)付福利費 貸庫存現(xiàn)金
下個月轉(zhuǎn)出
2020-06-10 20:21:15

您好!需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的。
2021-01-25 11:30:02

需要通過應(yīng)付職工薪酬,借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,進(jìn)項稅額 貸銀行,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,之后補(bǔ)計提,借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬
2020-02-19 15:40:01
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