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本期一張差旅住宿專用發(fā)票已經(jīng)報銷了,這期現(xiàn)金賬已經(jīng)做了,但是沒有抵扣,這樣做可以嗎?
員工8月份報銷的差旅費含有住宿費專票 ,8月份付款入賬的時候沒有認證,含稅額一起全部計入管理費用了,那現(xiàn)在10月份認證了這張票怎么做賬務(wù)處理呢?
不用公賬給員工打報銷差旅款,發(fā)現(xiàn)金給員工的差旅費,里面的含有住宿費用的發(fā)票和交通費的發(fā)票還有沒有票的差旅包干補貼,這種情況要并入工資計算個稅是嗎


一朶太陽婲な 追問
2024-05-18 00:23
小林老師 解答
2024-05-18 00:24
一朶太陽婲な 追問
2024-05-18 00:24
小林老師 解答
2024-05-18 00:25
一朶太陽婲な 追問
2024-05-18 00:59
小林老師 解答
2024-05-18 07:17
一朶太陽婲な 追問
2024-05-18 09:36
小林老師 解答
2024-05-18 09:37