
請問老師:2個月的采購成本,都開在一張發(fā)票上,這兩個月采購成本如何做賬?
答: 你好,這個采購成本無法分開嗎?
老師,上個月采購的商品,這個月收到了折扣發(fā)票,請問如何做分錄,成本要怎么調(diào)整
答: 借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問,我本月收到上個月的采購發(fā)票,如何做賬,我上個月也沒有暫估入庫,可以直接做在本月入庫么?
答: 你好,上個月做暫估入賬處理。 這個月根據(jù)取得的發(fā)票,先做暫估紅沖分錄,然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄。


雪雪Sally 追問
2024-05-23 10:43
東老師 解答
2024-05-23 10:44