
老師,上個月采購的商品,這個月收到了折扣發(fā)票,請問如何做分錄,成本要怎么調(diào)整
答: 借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
老師,上個月采購的商品,這個月收到了折扣發(fā)票,已經(jīng)銷售了,請問如何做分錄,成本要怎么調(diào)整
答: 您好當(dāng)時(shí)已經(jīng)確認(rèn)成本結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有個商品上個月入庫,但是發(fā)票未到,款是員工墊付的,未做暫估,分錄做成了:借:庫存商品,貸:其他應(yīng)付款。發(fā)票這個月到了,應(yīng)該如何做調(diào)整呢
答: 你好,先沖回上月的這個分錄,然后按照發(fā)票做就好


君君 追問
2023-08-26 09:24
家權(quán)老師 解答
2023-08-26 09:28
君君 追問
2023-08-26 09:29
家權(quán)老師 解答
2023-08-26 09:31
君君 追問
2023-08-26 10:02
家權(quán)老師 解答
2023-08-26 10:04