老師好!統(tǒng)計(jì)直報(bào)表中有一個(gè)項(xiàng)目,項(xiàng)目名稱:應(yīng)交增值 問
填寫應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅本年貸方累計(jì)數(shù)就行 答
老師,我司一客戶說(shuō)沒錢付我司貨款,可以為委托他的 問
可以的,需要出委托書,三方蓋章簽字 答
老師,法人能設(shè)成開票人嗎,就是法人和開票人是一個(gè) 問
您好,可以的,這個(gè)沒有關(guān)系的 答
老師 請(qǐng)問一下 公司與個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,個(gè)人在稅 問
是的,需要為該個(gè)人申報(bào)其勞務(wù)報(bào)酬所得 答
社保費(fèi)滯納金可以稅前扣除嗎 問
社保費(fèi)滯納金可以稅前扣除。 答

月末要做那些賬務(wù)處理,還有年末要做那些
答: 你好,月未計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,計(jì)提附加稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等,結(jié)轉(zhuǎn)損益,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤(rùn) 借:本年利潤(rùn) 貸:成本費(fèi)用類科目,年末,借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
麻煩老師解答一下,這個(gè)賬務(wù)處理是否準(zhǔn)確!
答: 賬務(wù)處理是對(duì)的,同學(xué)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,幫我解答一下這道題的賬務(wù)處理吧,感謝啦
答: 你好,需要計(jì)算,做好了發(fā)給你


雙頭大剪刀 追問
2018-04-26 10:25
鄒老師 解答
2018-04-26 10:26