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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-06-12 16:29

你好!這個做紅字分錄沖減

吳榮平18822300593 追問

2024-06-12 16:30

我是內(nèi)賬,商貿(mào)公司訂單金額較大,不會發(fā)生退,做好直接投入市場了,不按照出庫,給錢也比較晚一會給點(diǎn)一會給點(diǎn),所以是按照的合同,之前是按照合同確認(rèn)收入,按照實(shí)際發(fā)生采購確認(rèn)成本,但是我考慮到收入和成本不大匹配,同步收入很大,成本還沒有采購就顯示利潤很大,這樣是不是不好,所以比較糾結(jié),但是我之前沒有做過內(nèi)賬,所以疑問很大,所以確認(rèn)收入按照什么比較好呢

宋生老師 解答

2024-06-12 16:50

你好!你確認(rèn)收入后,可以按成本暫估結(jié)轉(zhuǎn)

吳榮平18822300593 追問

2024-06-12 16:51

老師內(nèi)賬中有這樣的嗎,還是說也沒有必要暫估內(nèi)賬。

宋生老師 解答

2024-06-12 16:55

你好,內(nèi)賬的話,你可以不用暫估。

吳榮平18822300593 追問

2024-06-12 17:08

因?yàn)槲沂杖胧前凑蘸贤_認(rèn)的,但是成本按照實(shí)際采購時候確認(rèn)成本,這樣的話會不會存在一個問題,就是收入和成本vu匹配,看著收入大,成本還沒有采購呢。內(nèi)賬需要顧及這個嗎

吳榮平18822300593 追問

2024-06-12 17:10

內(nèi)賬老板一般關(guān)注的是什么呢,像我們這種商貿(mào)

宋生老師 解答

2024-06-12 17:10

你好,可以不用,企業(yè)自己決定就行

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你好!這個做紅字分錄沖減
2024-06-12 16:29:17
暫估入庫時 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款 發(fā)票到時 借:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
2018-10-31 20:43:39
你好,取得發(fā)票先沖銷上個月暫估入庫分錄,然后根據(jù)發(fā)票信息做購進(jìn)分錄就是了 之前的成本有差異做相應(yīng)調(diào)整
2018-06-30 16:19:16
借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 實(shí)際收到是做相反分錄
2020-04-02 23:00:24
你好 借 庫存商品-暫估 貸 應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品-暫估 實(shí)際收到負(fù)數(shù)沖掉就可以了。
2020-06-27 11:45:30
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