老師,上次說的,就是對方給我們開的發(fā)票,有幾張作廢 問
借:原材料等 負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數(shù) 答
老師您好,發(fā)票開具的金額是43950.04,合同單價能開4 問
能,合同單價能開4395嗎,數(shù)量是10套 答
個體營業(yè)執(zhí)照注銷了,想恢復 問
你好,這個你要找工商局,正常是恢復不了。你是因為什么原因要恢復 答
老師,算資本成本,算內(nèi)含收益率,都是構建流出現(xiàn)=流入 問
你好,是的,就是這樣子理解。 答
公司分立的時候劃轉的資產(chǎn)按公允價值入賬,那么折 問
你好,這個沒有發(fā)票的話,是會要求調(diào)整的。 答

老師,我工程款開了票款收到了,但是成本票還沒有收到,我先預算暫估了成本分錄是借:工程施工_合同成本,貸:應付賬款_暫估 本月要結轉嗎?
答: 暫估成本是開票就要暫估還是工程款收到暫估?
老師,我去年12月份暫估了成本借:工程施工—合同成本—暫估貸:應付賬款—暫估結轉成本借:主營業(yè)務成本貸:工程施工—合同成本—暫估等到今年3月份我需要沖暫估借:工程施工—合同成本—暫估 貸:應付賬款—暫估(紅字)借:工程施工—合同成本貸:銀行存款借:以前年度調(diào)整損益貸:工程施工—合同成本借:利潤分配—未分配利潤貸:以前年度調(diào)整損益這些分錄對嗎?
答: 同學你好 對的 是這樣做的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑安裝公司,工程成本暫估入賬結轉了,暫估時:借:合同成本貸:應付賬款-暫估,結轉時:借:主營業(yè)務成本貸:合同成本,3個月后,我們可以收到合同成本發(fā)票,收到的發(fā)票和暫估值一樣應該怎么做賬?是借:應付賬款-暫估貸:銀行存款嗎
答: 您好!可以的。


吳月柳 解答
2018-04-28 15:15
吳月柳 解答
2018-04-28 15:15
臭調(diào)皮 追問
2018-04-28 15:35
吳月柳 解答
2018-04-29 08:10