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魚
于2024-06-18 15:48 發(fā)布 ??149次瀏覽
venus老師
職稱: 中級會計(jì)師
2024-06-18 15:49
就按實(shí)際本月應(yīng)補(bǔ)退稅額繳稅就可以了
魚 追問
2024-06-18 16:11
這是2021年的事,我當(dāng)時做憑證時,是借:未交增值稅,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額。賬面是平的,申報(bào)表上一直有這個數(shù)在上面,我不知道行不行?
venus老師 解答
2024-06-18 17:27
同學(xué),這個是系統(tǒng)自動生成的,不用管它
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增值稅留底稅額申報(bào)抵增值稅欠稅怎么填表
答: 同學(xué)這個增值稅申報(bào)表直接抵扣了
增值稅留抵稅額, 每個月申報(bào)增值稅都會有留抵稅額的會計(jì)分錄
答: 您好,留底不用特殊做分錄。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問增值稅申報(bào)表上留抵稅額在賬上是在哪個科目
答: 你好,增值稅申報(bào)表上留抵稅額在賬上是: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目借方余額
填寫增值稅申報(bào)表時1至9月沒有計(jì)提加計(jì)抵減 九月稅務(wù)局要求全額計(jì)提 但是九月有留抵稅額 按總進(jìn)項(xiàng)稅的5%計(jì)提填上不正確 怎么辦
討論
老師,我公司之前找稅管員協(xié)商做了(增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠款申請表)金額是50386.49.請問我們增值稅申報(bào)表(25行、33行始終有這個數(shù)據(jù))你告訴我正常嗎?是不是意味我們還欠稅?我發(fā)個圖片您看
賬上稅額小于增值稅申報(bào)表留抵稅額,一般是什么原因???
留抵抵欠稅增值稅申報(bào)表怎么填寫?
增值稅申報(bào)表中留抵稅額如何調(diào)成0,留著進(jìn)項(xiàng)下次有銷項(xiàng)時再抵扣,如圖
venus老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
★ 4.98 解題: 51025 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
魚 追問
2024-06-18 16:11
venus老師 解答
2024-06-18 17:27