老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費用-福利費,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計提了,怎么處理 問
你好,這個做補充計提了。 答

核算產(chǎn)品成本,當(dāng)天領(lǐng)料當(dāng)天就能完成生產(chǎn),還用核算半成品嗎?
答: 你好,當(dāng)天領(lǐng)料,當(dāng)天完成生產(chǎn),如果不單獨出售半成品的話,是不需要核算半成品的。
我核算成本當(dāng)天領(lǐng)料當(dāng)天就能完成生產(chǎn),還存在在產(chǎn)品嗎?
答: 您好: 按您的描述沒有在產(chǎn)品了,全部完工
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
制造行業(yè)沒有半成品,當(dāng)天領(lǐng)用原材料就生產(chǎn)出產(chǎn)成品。這樣當(dāng)月的生產(chǎn)成本料工費是不是全部結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品?沒有留底。對于低值易耗材料是不是當(dāng)月領(lǐng)用當(dāng)月核算成本?
答: 您好 當(dāng)天領(lǐng)用原材料就生產(chǎn)出產(chǎn)成品 當(dāng)月的生產(chǎn)成本料工費是全部結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品 沒有期末余額 低值易耗材料是當(dāng)月領(lǐng)用當(dāng)月核算成本

