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送心意

東老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2024-06-21 11:20

你好,拿到發(fā)票沖銷暫估,然后再按照發(fā)票做賬就行了。

夏花花 追問

2024-06-21 11:23

那涉及到跨年度的,需要調(diào)整嗎

東老師 解答

2024-06-21 11:26

這個(gè)即使跨年的也不用調(diào)整的。

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你好,拿到發(fā)票沖銷暫估,然后再按照發(fā)票做賬就行了。
2024-06-21 11:20:10
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2024-03-04 14:19:57
你是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則還是會計(jì)準(zhǔn)則
2024-03-22 22:43:07
那個(gè)23萬是虛估的還是有真實(shí)依據(jù)?
2024-03-22 09:29:39
你好!是的,是需要沖,然后按發(fā)票金額入賬
2024-04-13 08:52:38
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