老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費用-福利費,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計提了,怎么處理 問
你好,這個做補充計提了。 答

單位有兩筆差旅費,都是同月發(fā)生的,一筆是兩人出差(甲100元,乙120元),另一筆是其中一人出差乙110元,報銷時銀行存款的打款金額分兩筆付款甲100元;乙230元。記賬憑證的會計分錄可以做一張嗎?借:管理費-差旅費 330元;貸:銀行存款 100元 銀行存款 230元。
答: 如果是同一次出差,可以一起報銷處理。如果不是同一次出差,需要分開報銷處理
有兩筆分錄合到一起怎么弄?例如:管理費用—差旅費30 貸:銀行存款30 管理費用—差旅費35 貸:銀行存款35 合到一起是不是?(管理費用—差旅費30 管理費用—差旅費35 銀行存款65 )
答: 是的,可以這么寫,可以的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
會計記賬,一張報銷單,銀行轉(zhuǎn)賬付給甲差旅費100,付給乙公司飛機票2000,分錄要借管理費2100,貸銀行存款2100 。還是銀行存款100 銀行存款2000。要分開記么?
答: 借管理費用2100 貸銀行2100 就可以


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2018-05-04 17:44
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