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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-05-05 09:39

你好,花出去 借;固定資產(chǎn)  貸;銀行存款 
然后通過固定資產(chǎn)計提折舊,把遞延收益攤銷到營業(yè)外收入 
借;制造費用等科目  貸;累計折舊 
借;遞延收益  貸;營業(yè)外收入

藍夢 追問

2018-05-05 12:41

固定資產(chǎn)是用現(xiàn)金支付的

鄒老師 解答

2018-05-05 13:11

你好,那就把分錄改成  借;固定資產(chǎn) 貸;庫存現(xiàn)金

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你好,花出去 借;固定資產(chǎn) 貸;銀行存款 然后通過固定資產(chǎn)計提折舊,把遞延收益攤銷到營業(yè)外收入 借;制造費用等科目 貸;累計折舊 借;遞延收益 貸;營業(yè)外收入
2018-05-05 09:39:27
你好,你單位固定資產(chǎn)計提折舊年限是?
2018-12-12 20:57:03
收到政府補助(總額法) 借:銀行存款 貸:遞延收益 使用資金 借:遞延收益 貸:其他收益/管理費用(日?;顒樱? 營業(yè)外收入/營業(yè)外支出(非日?;顒樱? 有問題歡迎隨時溝通,滿意請給五星好評,謝謝
2018-11-20 10:47:27
您好,您的理解和處理都非常正確。
2020-06-15 19:38:13
你好!這個你可以先入賬,以后補充這部分
2024-04-07 10:16:10
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