老師 這是原來(lái)的分錄 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款這兩張憑證 我想更正成這個(gè)分錄 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 那里面的財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么更正
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于2024-07-06 18:45 發(fā)布 ??232次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2024-07-06 18:48
你好借銀行存款
貸應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)收款
財(cái)務(wù)費(fèi)用
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)收款
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是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過(guò)應(yīng)注意的是,有的公司還會(huì)在發(fā)工資時(shí),額外減去職工應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49

繳納社保,
借管理費(fèi)用(公司部分)
借其他應(yīng)收款(個(gè)人部分)
貸銀行存款
發(fā)放工資
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)收款(個(gè)人承擔(dān)社保)
貸銀行存款
2019-01-12 17:11:59

你好借應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù)之后按發(fā)票做借管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2021-06-24 14:31:40

1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-12-12 14:34:24

對(duì)的..............
2016-12-13 17:51:48
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