
4月份開出17%專票815000元,金稅盤打的月度統(tǒng)計實際銷項金額696581.21,實際銷項稅額118418.79。網(wǎng)上申報填寫銷售額696581.21,銷項應(yīng)納稅額118418.81或者(銷售額696581.1銷項應(yīng)納稅額118418.79)兩答案都跟月度統(tǒng)計上的不符
答: 你好,這個是四舍五入造成的差額,你需要把收入,銷項稅額與月度統(tǒng)計表上的數(shù)據(jù)做到完全一致申報才是的
2月份專票銷項正廢金額699.02,銷項正數(shù)金額18958.24,銷項負數(shù)金額金額-193.20,實際銷售金額18765.04,銷項正廢稅額20.98,銷項正數(shù)稅額568.78,銷項負數(shù)稅額-5.8,實際銷項稅額562.96。填申報單的時候“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”應(yīng)該填哪個?
答: 看實際銷售金額。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司是小規(guī)模,去年9月29號開了一張272874的發(fā)票,然后11月1號把這張發(fā)票沖了,然后在金稅盤看了一下數(shù)據(jù),2018年7月:實際銷售金額19320.38,實際銷項稅額579.62;2018年8月實際銷售金額:53203.88,實際銷項稅額1596.12;2018年9月實際銷售金額307935.94,實際銷項稅額9238.06;2018年10月實際銷售金額0,實際銷項稅額0;2018年11月實際銷售金額-253275.73,實際銷項稅額-7598.27;2018年12月實際銷售金額16990.29,實際銷項稅額509.71國稅網(wǎng)申報的時候2018年7月-9月申報增值稅11413.81,2018年10月-12月是0,該不該退稅?退的話得退多少,列一下式子
答: 579.62+1596.12+9238.06-7598.27+509.71-11413.81=-7088.57,也就是留抵7088.57,你可以咨詢專管員可不可以退還是留抵以后,你的增值稅申報表上也會有這個留抵的稅額


綠光 追問
2018-05-07 13:34
鄒老師 解答
2018-05-07 13:39
綠光 追問
2018-05-07 14:06
鄒老師 解答
2018-05-07 14:06
綠光 追問
2018-05-07 14:07
鄒老師 解答
2018-05-07 14:08
綠光 追問
2018-05-07 15:19
鄒老師 解答
2018-05-07 15:19