4月份開出17%專票815000元,金稅盤打的月度統(tǒng)計實(shí)際銷項(xiàng)金額696581.21,實(shí)際銷項(xiàng)稅額118418.79。網(wǎng)上申報填寫銷售額696581.21,銷項(xiàng)應(yīng)納稅額118418.81或者(銷售額696581.1銷項(xiàng)應(yīng)納稅額118418.79)兩答案都跟月度統(tǒng)計上的不符
綠光
于2018-05-07 11:31 發(fā)布 ??1098次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-05-07 11:32
你好,這個是四舍五入造成的差額,你需要把收入,銷項(xiàng)稅額與月度統(tǒng)計表上的數(shù)據(jù)做到完全一致申報才是的
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你好,這個是四舍五入造成的差額,你需要把收入,銷項(xiàng)稅額與月度統(tǒng)計表上的數(shù)據(jù)做到完全一致申報才是的
2018-05-07 11:32:55

看實(shí)際銷售金額。
2020-03-02 16:39:36

你好
看實(shí)際銷售額??
2020-11-04 13:59:11

579.62+1596.12+9238.06-7598.27+509.71-11413.81=-7088.57,也就是留抵7088.57,你可以咨詢專管員可不可以退還是留抵以后,你的增值稅申報表上也會有這個留抵的稅額
2019-03-20 13:55:35

你把所有銷項(xiàng)稅合計-進(jìn)項(xiàng)-紅沖的銷項(xiàng)-你已經(jīng)繳納的增值稅款,就是你留抵稅額
2019-03-20 12:22:33
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