
現(xiàn)在怎么調(diào)整好 之前的會計(jì)這么做賬一個(gè)是沒有通過應(yīng)付職工薪酬,還有1月的工資在2月發(fā)放,費(fèi)用也做在2月
答: 從你做賬開始調(diào)整成正確的,工資先計(jì)提,下月發(fā)放
你好,上一任會計(jì)做工資的時(shí)候沒有通過應(yīng)付職工薪酬來計(jì)提,做2月的賬:發(fā)1月工資時(shí):借管理費(fèi)用-工資,貸現(xiàn)金、貸其他應(yīng)收。這樣子2月的管理費(fèi)用就不是真實(shí)的2月份的。我想把賬調(diào)成月底計(jì)提,次月發(fā)放,要怎么調(diào)?
答: 您好 先計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 次月發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)收款
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我在今年2月份的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提了1月社保,通過應(yīng)付職工薪酬,去年之前社保一直未通過應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,直接就是進(jìn)的管理費(fèi)用,現(xiàn)在我的別的賬都是平的,1月份繳納12月份社保的時(shí)候也是通過應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬-社保是多出來一個(gè)12月份繳納的。這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢
答: 你社保是當(dāng)月繳納當(dāng)月的,還是當(dāng)月繳納上月的

