
物業(yè)公司收業(yè)主水費 借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,付水務(wù)局,借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款,月末結(jié)轉(zhuǎn)收入和計提稅費怎么做?
答: 你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)收入和計提稅費(增值稅)分錄是 借:其他應(yīng)付款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
老師,請問物業(yè)公司代收代繳水費的分錄是這樣嗎?收水費做 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 先收到發(fā)票未付款的分錄是:借:其他應(yīng)付款-水費 貸:應(yīng)付賬款-XX水務(wù)公司,付款時:借:應(yīng)付賬款-XX水務(wù)公司,貸:銀行存款
答: 你好可以可以這么做的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,物業(yè)公司收取裝修押金 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款—裝修押金 退的時候用紅字沖銷嗎?借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 —裝修押金 還是借:其他應(yīng)付款—裝修押金 貸:銀行存款
答: 你好 退的時候,做相反分錄就行


蔡蔡 追問
2024-07-31 13:43
郭老師 解答
2024-07-31 13:45
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2024-07-31 14:45
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2024-07-31 16:20