老師 我公司去年買(mǎi)了一部車(chē)金蝶軟件上顯示期初原 問(wèn)
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒(méi)有做過(guò)民非的賬務(wù) 問(wèn)
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問(wèn)用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問(wèn)
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問(wèn)
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒(méi)有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)工資漏計(jì)提了,怎么處理 問(wèn)
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

老板個(gè)人買(mǎi)的房及車(chē),公司代付的首付以及每月的月供,賬務(wù)怎么處理風(fēng)險(xiǎn)最小
答: 你好!這個(gè)你當(dāng)借款給老板
我們公司有老板私戶卡,一般資金首付通過(guò)該私戶想問(wèn)下,我嗯從公戶轉(zhuǎn)錢(qián)到老板私戶可以嗎有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
答: 你好,對(duì)公戶轉(zhuǎn)到股東應(yīng)該作為對(duì)股東的借款,如果超過(guò)一個(gè)會(huì)計(jì)年度不歸還視為分紅需要繳納個(gè)稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,公司分期付款買(mǎi)鍋爐設(shè)備。首付款30%,剩下的每個(gè)月月供給銀行還。我們?cè)趺醋鲑~呢?
答: 你正常按照你的購(gòu)買(mǎi)價(jià)款放到你的固定資產(chǎn),沒(méi)有付的錢(qián),放在長(zhǎng)期應(yīng)付款后面分期支付就可以。

