老師您好 找人搬貨 如果沒有發(fā)票和收據(jù) 對方給打 問
你好,可以的,操作沒問題。 答
想問下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔?,暫估過原材料,當(dāng) 問
您好,是的,就是把原分錄紅沖,再按發(fā)票來做分錄,沒有抵扣的話,先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 答
為啥銷售使用過的包裝物要除以(1+1%)*1%,而不是(1+3% 問
你好,小規(guī)模是1%的稅率。 答
外經(jīng)證預(yù)繳的分錄應(yīng)該怎么做?是由員工自己支付的, 問
貸方掛其他應(yīng)付款-某人就行 答
老師,您好。我們有一個(gè)外包項(xiàng)目,A銀行的駕駛員外包 問
需要 H 公司開票。代買社保是服務(wù),按規(guī)需發(fā)票做稅前扣除憑證,分割單不適用此場景,為保稅務(wù)、財(cái)務(wù)合規(guī),應(yīng)要求 H 公司開 “經(jīng)紀(jì)代理服務(wù) - 社保代繳” 等發(fā)票 答

資產(chǎn)折舊明細(xì)表資產(chǎn)賬載金額填固定資產(chǎn)本年累計(jì)數(shù)還是期末余額
答: 你好,是賬面期末固定資產(chǎn)金額
固定資產(chǎn)明細(xì)表與固定資產(chǎn)科目余額表怎么對不上,固定資產(chǎn)期末余額數(shù)等于固定資產(chǎn)明細(xì)表的哪個(gè)數(shù),累計(jì)折舊期末余額數(shù)等于哪個(gè)數(shù),
答: 一般原值就是原值,累計(jì)折舊是累計(jì)折舊余額數(shù)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 2019年固定資產(chǎn)明細(xì)賬 的累計(jì)金額 需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?2020年的固定資產(chǎn)明細(xì)賬累計(jì)數(shù)加那個(gè)2019年的不
答: 固定資產(chǎn)明細(xì)賬,不用結(jié)轉(zhuǎn)。只有出現(xiàn)固定資產(chǎn)變賣、處置,或損耗、毀損時(shí)才存在結(jié)轉(zhuǎn) 借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
請問匯繳時(shí),職工薪資調(diào)整明細(xì)表賬載金額我應(yīng)該填寫多少,18年是核定征收。我只填了20191月-12月的本年累計(jì)貸方余額。
老師,總賬明細(xì)賬里面的本月合計(jì)數(shù)和本年累計(jì)數(shù)是相等的嗎,還是說本月合計(jì)的余額不會參與期初余額的運(yùn)算,只登記本月余額
我練習(xí)年中建賬對應(yīng)明細(xì)賬建的,我錄入期初余額時(shí),在期初余額位置只填寫余額嗎,貸方本年累計(jì)和借方本年累計(jì)明細(xì)賬上的數(shù)還用填上嗎

