老師,我們在月末計提工資的時候,計提的是應(yīng)發(fā)數(shù),應(yīng)發(fā)數(shù)是包含社保公積金個人承擔(dān)部分的,那么個人承擔(dān)的是部份也進成本費用了?
清晴雨寒
于2024-08-09 10:44 發(fā)布 ??484次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2024-08-09 10:44
你好!是的。對公司來說是這樣
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你好,計入勞務(wù)成本
2017-05-09 08:28:33

你好,正常計提就行
借:生產(chǎn)成本—工資
—社保
—公積金
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
借:主營業(yè)務(wù)成本—某項目
貸:生產(chǎn)成本
2019-01-11 10:36:49

您列的分錄不對的,我給您列一個完整的分錄,您哪里不明白,我們再交流。
計提工資和社保時(公積金參照社保)
借:管理費用等--工資/社保(公司負(fù)擔(dān)部分的社保)
貸:應(yīng)付職工薪酬--工資/社保
實際發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬--工資
貸:其他應(yīng)付款--社保(個人負(fù)擔(dān)部分的社保)
應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅
銀行存款
繳納社保時
借:應(yīng)付職工薪酬--社保
其他應(yīng)付款--社保(個人負(fù)擔(dān)部分的社保)
貸:銀行存款
2018-12-10 16:40:57

你好,計提到生產(chǎn)成本—勞務(wù)成本,結(jié)轉(zhuǎn)的時候計入主營業(yè)務(wù)成本
2024-02-24 16:29:07

你好, 借管理費用-工資36200-社保1980_公積金 900 貸應(yīng)付職工薪酬-工資36200-社保1980-公積金900
借銷售費用-工資8900-社保440-公積金200 貸應(yīng)付職工薪酬-工資8900-社保440-公積金200
2019-11-10 21:13:15
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清晴雨寒 追問
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