老師好,我們公司屬于制造業(yè)企業(yè)的,屬于設(shè)備制造行 問
他是用的建房屋的嗎?是的話這一部分不用開發(fā)票,你做在建工程就行,你也不需要交稅,也不需要紅沖發(fā)票。 答
請(qǐng)問老師,我們目前有4個(gè)主體公司,近期2家公司出現(xiàn) 問
前期梳理:聯(lián)合部門盤點(diǎn)設(shè)備,記錄基礎(chǔ) / 狀態(tài) / 轉(zhuǎn)移信息,三方簽字確認(rèn);核對(duì)賬務(wù),確保賬實(shí)一致,補(bǔ)提減值或漏記賬務(wù)。 中期處置: 可用設(shè)備:按賬面凈值內(nèi)部轉(zhuǎn)移,清退方轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)清理” 再?zèng)_往來 / 資本公積,接收方按原值 %2B 對(duì)方折舊入賬;同一集團(tuán)無償轉(zhuǎn)移不視同銷售,留存協(xié)議備查。 損壞設(shè)備:先出鑒定報(bào)告,清退方轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)清理”,處置殘值繳稅,結(jié)轉(zhuǎn)損益;損失憑報(bào)告稅前扣除,區(qū)分正常 / 非正常損失(后者需進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。 后期收尾:歸檔全套資料,注銷前核查稅務(wù),接收方建臺(tái)賬跟蹤使用。 答
您好~咨詢下:購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,如果是從? 問
小規(guī)模納稅人如果按1%征收率開專票,按票面稅額抵扣;如果按3%征收率開專票,則按發(fā)票金額的9%計(jì)算抵扣? 答
老師,想問一下,公司用員工身份證辦理的對(duì)公網(wǎng)銀(一 問
同學(xué),你好 有影響的,建議公司及時(shí)更換一下 答
老師,合同里面大寫金額是對(duì)的,小寫金額分節(jié)號(hào)標(biāo)錯(cuò) 問
你好,這個(gè)沒有影響,以大寫金額為準(zhǔn) 答

一般納稅人申報(bào)表附表四和主表有無對(duì)應(yīng)在關(guān)系?在附表4中填入了銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)交稅款,為什么在主表的當(dāng)期預(yù)交中填不進(jìn)去,提示不能大于0?
答: 《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)的用途包括以下兩個(gè)方面,一是反映納稅人增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用和技術(shù)維護(hù)費(fèi)按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額的情況;二是反映應(yīng)稅服務(wù)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的總機(jī)構(gòu),其分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款抵減總機(jī)構(gòu)應(yīng)納增值稅稅額的情況。 沒有你說的銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)交稅款內(nèi)容,
一般納稅人增值稅申報(bào)表,銷售不動(dòng)產(chǎn)填0申報(bào)不了
答: 你好,截圖看一下哪個(gè)報(bào)表?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司是一般納稅人,做旅行行業(yè)的,現(xiàn)在2018年的申報(bào)表上附表4里,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)扣除項(xiàng)目那里有19000元的留抵,但是公司賬面上沒有這數(shù)據(jù),請(qǐng)問老師這需要怎么做調(diào)整呢?
答: 是附表三吧,首先要確認(rèn)19000的真實(shí)性,如果有,可以在附表一中12列扣除。


坐看云起時(shí) 追問
2018-05-12 16:24
坐看云起時(shí) 追問
2018-05-12 16:30