
我這次季報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí),系統(tǒng)處動彌補(bǔ)了以前年度虧損,剛剛問了群里的老師,說不用寫分錄,這樣的話,財(cái)務(wù)報(bào)表會不一致,這樣可以嗎?我還是有點(diǎn)不放心 系統(tǒng)自動彌補(bǔ)的 ,而且是不夠補(bǔ),還差很多
答: 您好!對于彌補(bǔ)的這個(gè),不需要寫分錄。你只需要看要不要交所得稅。要交就寫計(jì)提的分錄,不交就不謝。
本期需要交納的所得稅被以前年度虧損彌補(bǔ)了,本期還需要做所得稅的分錄么?我不知道以前年度有虧損,先報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表再報(bào)的企業(yè)所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表還需要重新報(bào)吧?因?yàn)楸酒诙嗔艘粋€(gè)所得稅的分錄對么?
答: 你好,彌補(bǔ)虧損之后不需要預(yù)交就不需要計(jì)提的 之前錯了需要做更正的
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問19年盈利了,12月份計(jì)提了所得稅,但申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)直接彌補(bǔ)了以前年度虧損,不用繳稅,財(cái)務(wù)報(bào)表也已報(bào)送,請問1月份我該怎么處理?
答: 你好! 借:應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整(所得稅費(fèi)用)

