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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-05-15 16:39

你好!你最終如果要補稅,就要做分錄。 
1、應補繳稅額的, 
借:以前年度損益調整 
貸:應交稅費—應交所得稅 
2、繳納稅款時, 
借:應交稅費—應交所得稅 
貸:銀行存款 
3、調整未分配利潤, 
借:利潤分配-未分配利潤 
貸:以前年度損益調整

心雨 追問

2018-05-15 16:49

是在17年的賬上做分錄還是在18年的賬上做?

宋生老師 解答

2018-05-15 16:51

你好!在18年的上面做

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你好!你最終如果要補稅,就要做分錄。 1、應補繳稅額的, 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費—應交所得稅 2、繳納稅款時, 借:應交稅費—應交所得稅 貸:銀行存款 3、調整未分配利潤, 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2018-05-15 16:39:58
1.沒有差額發(fā)票就貼后面,有差額這個金額不大就做借管理費用 負數 /管理費用 貸其他應付款 2 早期是可以的,年報和4季度申報是可以不一樣,這個就可以反結賬做19年賬上,匯算清繳按新的報就可以,不過現在我看部分學員反饋說有稅局說年報和季報是需要一致的,你看你們那邊口徑是啥?
2020-05-16 08:29:11
你好! 規(guī)定是2018年5月31日之前取得發(fā)票, 但最好是匯算清繳前取得發(fā)票。
2019-02-13 23:10:18
不用調整的,成本發(fā)票沒有,要納稅調增繳稅
2018-06-03 17:21:23
您好,暫估入庫后,有沒有結轉成本了?
2020-05-25 15:25:34
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